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财务合规包括哪些方面 财务合规包括哪些方面内容
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1、7、 将审计通知书抄送财务处,由财务处提供被审计单位有关财务资料(包括账簿的电子文档)。
2、报销时财务部门需要审核的方面有:流程合规性审核、单据合规性、真实性审核、正确性审核、及时性审核、预算审核、借款及预付款审核、粘贴规范性审核、报销额度审核。
3、4、认真核对并确认客户的每一笔回款,并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制;1、流程合规性审核报销单据的审批流程是否符合公司财务开支授权审批表的规定,一笔费用需由两个及两个以上部门共同承担的,是否取得各个费用承担部门负责人的审批。
4、2、单据合规性真实性审核报销单据能否证明经济业务真实发生,开具的是否真实合规有效,报销所必需的附件是否完整。
5、对不真实的单据,不予受理;对附件不完整的,要求补足附件。
6、3、正确性审核费用科目填写是否正确,报销单据的摘要和数字填写是否清晰、正确,金额计算有无错,大小写金额是否相等。
7、报销金额不能大于批示金额,不能大于、合同上的金额。
8、4、及时性审核已发生的费用支出,应及时整理费用单据报销。
9、符合公司所规定的报销时间要求、超期报销的,应依据公司文件给予处罚。
10、5、预算审核支付的款项是否已在预算内列支,是否超出预算指标。
11、如果公司上线了费用报销系统,则是否超预算的审核由系统自动判断。
12、6、借款及预付款审核查询报销人是否有借款。
13、凡借款经办业务的,其报销应首先用于归还借款。
14、询问并验证报销人所报销费用是否前期已经预付过款项。
15、7、粘贴规范性审核原始单据的粘贴是否符合便于装订归档、便于审阅复核的要求。
16、单据粘贴不规范的,退还报销人重新按规范粘贴。
17、8、报销额度审核有文件规定有报销额度的,需审核本次报销或累计报销是否超出规定的报销额度。
18、对报销额度超标的,核减报销金额或拒绝报销。
19、报销财务部门流程1、收集报销单据:员工需要填写报销单,提供相关的材料和凭证(如、收据、行程单等)。
20、2、审核报销单据:报销单据需要经过部门或者审批人的审核,确认是否符合公司报销政策和条例。
21、3、录入报销信息:审核通过的报销单据需要进入财务系统进行录入,包括报销类型、日期、金额、项目等信息。
22、4、复核报销信息:报销信息录入后需要再次进行复核,确认报销信息5、 对审计报告的征求意见稿进行修改定稿。
23、准确无误。
24、5、审批付款:审核和复核完成后,财务部门会进行付款审批,根据报销单据的金额及时付款。
本文到这结束,希望上面文章对大家有所帮助。
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